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Propuesta de implementación de control interno basado en el método coso en el área contable y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector educación en Lima Metropolitana del 2017 al 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2019)
La presente investigación nace en respuesta a las deficiencias detectadas en el área
contable de las empresas del sector educación, para mejorar su gestión y lograr los
objetivos del área.
La presente investigación ...
Sistema de control interno de cuentas por cobrar comerciales y su influencia en la gestión financiera de la Empresa INTEC S.A.C. Lima Metropolitana 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2019)
La investigación tiene como objetivo Establecer sistema de control interno de cuentas por
cobrar comerciales como derecho a cobro exigible en la gestión financiera proporcionando
recursos para cubrir los gastos de la ...
Deficiencias de control interno en compras menores a 8 UIT con incidencia en el cumplimiento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento en la unidad ejecutora N° 14007 de Lima, periodo 2019-2020
(Universidad Ricardo Palma, 2021)
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de qué manera
el control interno incide en las compras menores a 8 UIT en la Unidad Ejecutora N° 14007
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 2019. ...
El sistema de control interno de cuentas por pagar y su influencia en la liquidez de la empresa Supermercados Peruanos S.A. de Lima Metropolitana en el año 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2021)
La presente tesis “El sistema de control interno de cuentas por pagar y su influencia en la
liquidez de la empresa Supermercados Peruanos en Lima Metropolitana en el año 2018”
tiene como propósito ofrecer alternativas ...
Influencia del control interno y la rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas comerciales en el año 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2019)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que un manejo adecuado
del control interno va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que tengan mayor
rentabilidad, a que tengan un mayor control ...
Sistema de control interno de activos fijos y su influencia en la rentabilidad de las empresas constructoras de Lima Metropolitana, 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2020)
El objetivo de este estudio consistió en determinar cómo influye el sistema de
control interno de activos fijos en la rentabilidad de las empresas constructoras de
Lima Metropolitana en el año 2018. La investigación fue ...
El control interno de las cuentas por cobrar y pagar y su incidencia en la liquidez de la empresa Pricewaterhousecoopers S.C.R.L.– Periodo 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2020)
La presente tesis “El control interno de las cuentas por cobrar y pagar y su efecto en la
liquidez de la empresa PriceWaterhouseCoopers S.C.R.L - periodo 2018” tiene como propósito
ofrecer alternativas de solución para ...
Estrategias para optimizar el control interno en la gestión de cobranzas y de pagos de la empresa DZ Group SAC, periodo 2017
(Universidad Ricardo Palma, 2019)
El objetivo general del trabajo de investigación es determinar cómo influye el departamento o área de cuentas por cobrar y pagar en una empresa, en la rentabilidad y crecimiento económico de la misma, para ello se tomó ...
Control interno, mecanismo disuasivo de fraude documentario de tesorería con incidencia en la gestión financiera - Andean Company S.A.C. periodo 2019
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El siguiente trabajo de investigación estudió el problema por la ausencia de control interno en el área de Tesorería debido a las deficiencias encontradas en la documentación que sustentan los gastos de fondos fijos y ...
Implementación del control interno en el área de almacén para mejorar la gestión de inventarios: Empresa HGV COMPANY SAC, 2019
(2022)
La presente investigación enfoca un estudio basado en el modelo COSO de integrar el control interno para la mejora en la gestión de inventarios en el área de almacén con las políticas y procedimientos como parte de sus ...