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Control interno, mecanismo disuasivo de fraude documentario de tesorería con incidencia en la gestión financiera - Andean Company S.A.C. periodo 2019
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El siguiente trabajo de investigación estudió el problema por la ausencia de control interno en el área de Tesorería debido a las deficiencias encontradas en la documentación que sustentan los gastos de fondos fijos y ...
Implementación del control interno en el área de almacén para mejorar la gestión de inventarios: Empresa HGV COMPANY SAC, 2019
(2022)
La presente investigación enfoca un estudio basado en el modelo COSO de integrar el control interno para la mejora en la gestión de inventarios en el área de almacén con las políticas y procedimientos como parte de sus ...
El control interno de cuentas por cobrar y su incidencia en el reconocimiento de los ingresos de una empresa comercializadora de vehículos y anexos de Lima Metropolitana periodo 2020
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar el control interno del área cobranzas y su incidencia en el reconocimiento de los ingresos de la empresa Inchcape Latam, con la finalidad de incrementar las ...
Control interno en el área de tesorería y su relación con la liquidez: empresa de consultoría de recursos humanos, periodo 2019-2020
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El presente trabajo de Investigación titulado “EL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA DE RECURSOS HUMANOS, PERIODO 2019-2020” se realizó con el objetivo de ...
Implementación de un Sistema de Control Interno como Herramienta de mejora y su influencia en el Proceso de Ejecución de Pagos en el área de Tesorería de la Empresa “Importaciones Pantera Arms periodo 2019”
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El propósito principal de esta investigación es establecer si la adecuada implementación de un sistema de control interno funcionará como instrumento para mejorar el proceso de ejecución de pagos teniendo como punto fijo ...
Mejora del control interno en acuerdos comerciales de cobranzas y pagos con incidencia en la liquidez: empresa Tiendas Arumas S.A.C, 2019
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El propósito del presente trabajo de investigación es evaluar la influencia del control interno en los acuerdos comerciales de una empresa del rubro retail, teniendo al rebate como ejercicio práctico en las operaciones que ...
Control Interno y su Influencia Como Plan Estratégico Para Optimizar Gestión de Cobranza, Empresa Útiles y Papeles Universal SAC, 2020
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
Para el presente trabajo de investigación, se estableció como objetivo determinar de qué manera el control interno influye como plan estratégico, para optimizar la gestión de cobranza en la empresa Útiles y Papeles Universal ...