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dc.contributor.advisorHaro Lizano, Teresa Consuelo
dc.contributor.authorCarrasco Castillo, Maria De Los Milagros
dc.date.accessioned2024-03-07T02:22:32Z
dc.date.available2024-03-07T02:22:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14138/7210
dc.description.abstractEl propósito de la presente tesis es el de evaluar la influencia del control interno en el área de facturación de una empresa dedicada al rubro de alquiler y venta de máquinas tragamonedas, con la finalidad de mejorar la gestión de alquiler y venta que es la razón de ser de la misma. Debido a la innovación continua en el sector entretenimiento el mercado se ha convertido en un ambiente muy competitivo entre las empresas que se dedican a esta actividad; por lo que no bastará solamente con hacer un buen trabajo comercial y tener una buena dirección para operar la empresa de manera efectiva, sino que es esencial tener suficientes controles internos para que sé que garantice a la empresa el logro de sus objetivos. Se trabajó un cuestionario de 32 preguntas dirigidas a 20 encuestados conformados por colaboradores con conocimiento de las labores propias del área de facturación de una organización dedicada al alquiler y venta de máquinas tragamonedas (casinos y tragamonedas). Para obtener los resultados de la muestra se utilizó el instrumento de medición de datos denominado cuestionario, se empleó la escala de Likert para la evaluación del grado de conformidad del colaborador encuestado, mediante las tablas de frecuencia y elaboración de datos del software (Statistical Package for the Social Sciences) conocido como SPSS.es_ES
dc.description.sponsorshipSubmitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-03-07T02:22:32Z No. of bitstreams: 1 T030_40332485_T CARRASCO CASTILLO, MARIA DE LOS MILAGROS.pdf: 4007596 bytes, checksum: 9fdf344edab884e4d2e38ffa1d1d5f0c (MD5)es_ES
dc.description.sponsorshipMade available in DSpace on 2024-03-07T02:22:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_40332485_T CARRASCO CASTILLO, MARIA DE LOS MILAGROS.pdf: 4007596 bytes, checksum: 9fdf344edab884e4d2e38ffa1d1d5f0c (MD5) Previous issue date: 2023es_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Ricardo Palma - URPes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRepositorio Institucional - URPes_ES
dc.subjectControl Interno, facturación y Gestión.es_ES
dc.titleInfluencia del Control Interno en el Área de Facturación, para Mejorar la Gestión de Alquiler y Venta de Máquinas Tragamonedas de la Empresa MTMCP SAC periodo 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContadora Públicaes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.date.embargoEnd2023
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
renati.advisor.orcid0000-0003-3412-1428
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional
renati.discipline411156
renati.jurorHuaccha Estrada, Nicanor Aurelio
renati.jurorCabrejos Choy, José Walter
renati.jurorChipana Tagle, Dennis Daniel
renati.jurorMalpartida Olivera, Sylvia Judith
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.author.dni40332485
renati.advisor.dni08541406


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