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dc.contributor.advisorHaro Lizano, Teresa Consueloes_PE
dc.contributor.authorMallma Verde, Brandon Joaquines_PE
dc.date.accessioned2022-12-15T00:38:32Z
dc.date.available2022-12-15T00:38:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14138/5724
dc.description.abstractEl propósito principal de esta investigación es establecer si la adecuada implementación de un sistema de control interno funcionará como instrumento para mejorar el proceso de ejecución de pagos teniendo como punto fijo el área de tesorería en la empresa Importaciones Pantera Arms, tomando el periodo 2019, dicha empresa está en el rubro de la venta de artículos de defensa personal y empresarial. Tomando en cuenta que tuvo muchos inconvenientes, que influyeron en un mal procedimiento en el proceso de pagos, los cuales presento problemas administrativos, contables y financieros; que por lo general se presentan en muchas MYPES. El objetivo principal de esta investigación se basa en que la implementación del sistema de control interno sea la adecuada para que contemple la aplicación del sistema COSO, como resultados llegamos a la conclusión que en este caso es urgente que se dé la implementación del control interno en el área de tesorería para una mejora. La investigación se desarrolló en la empresa IMPORTACIONES PANTERA ARMS ubicada en Chorrillos-Lima-Lima. La investigación fue cuantitativa ya que se aplicó un caso práctico, que nos ayudara a comparar, analizar y explicar el cambio en los años con y sin la aplicación de un sistema de control interno en este rubro y desarrollo de actividad dentro de un área específica que es este caso es el área de tesorería; para así conocer el impacto que tendrá en las empresas si se aplican las mejoras expuestas.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Ricardo Palmaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Ricardo Palmaes_PE
dc.sourceRepositorio institucional - URPes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectHerramienta de mejoraes_PE
dc.subjectTesoreríaes_PE
dc.subjectEjecución de pagoses_PE
dc.titleImplementación de un Sistema de Control Interno como Herramienta de mejora y su influencia en el Proceso de Ejecución de Pagos en el área de Tesorería de la Empresa “Importaciones Pantera Arms periodo 2019”es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3412-1428es_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline411156es_PE
renati.jurorFerreyros Morón, Juan Augustoes_PE
renati.jurorNuevo Cañari, Fernandoes_PE
renati.jurorHauyon Gan, José Albertoes_PE
renati.jurorNuñez Rosales, Cynthia Verinaes_PE
renati.author.dni77098766
renati.advisor.dni08541406


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