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dc.contributor.advisorHaro Lizano, Teresa Consuelo
dc.contributor.authorMallma Verde, Brandon Joaquin
dc.date.accessioned2022-12-15T00:38:32Z
dc.date.available2022-12-15T00:38:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14138/5724
dc.description.abstractEl propósito principal de esta investigación es establecer si la adecuada implementación de un sistema de control interno funcionará como instrumento para mejorar el proceso de ejecución de pagos teniendo como punto fijo el área de tesorería en la empresa Importaciones Pantera Arms, tomando el periodo 2019, dicha empresa está en el rubro de la venta de artículos de defensa personal y empresarial. Tomando en cuenta que tuvo muchos inconvenientes, que influyeron en un mal procedimiento en el proceso de pagos, los cuales presento problemas administrativos, contables y financieros; que por lo general se presentan en muchas MYPES. El objetivo principal de esta investigación se basa en que la implementación del sistema de control interno sea la adecuada para que contemple la aplicación del sistema COSO, como resultados llegamos a la conclusión que en este caso es urgente que se dé la implementación del control interno en el área de tesorería para una mejora. La investigación se desarrolló en la empresa IMPORTACIONES PANTERA ARMS ubicada en Chorrillos-Lima-Lima. La investigación fue cuantitativa ya que se aplicó un caso práctico, que nos ayudara a comparar, analizar y explicar el cambio en los años con y sin la aplicación de un sistema de control interno en este rubro y desarrollo de actividad dentro de un área específica que es este caso es el área de tesorería; para así conocer el impacto que tendrá en las empresas si se aplican las mejoras expuestas.es_ES
dc.description.sponsorshipSubmitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2022-12-15T00:38:32Z No. of bitstreams: 1 T030_77098766_T Mallma Verde, Brandon Joaquin.pdf: 2420729 bytes, checksum: 7c1223f47a7354b0e32054994412de0e (MD5)es_ES
dc.description.sponsorshipMade available in DSpace on 2022-12-15T00:38:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_77098766_T Mallma Verde, Brandon Joaquin.pdf: 2420729 bytes, checksum: 7c1223f47a7354b0e32054994412de0e (MD5) Previous issue date: 2022es_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Ricardo Palma - URPes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRepositorio Institucional - URPes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectHerramienta de mejoraes_ES
dc.subjectTesoreríaes_ES
dc.subjectEjecución de pagoses_ES
dc.titleImplementación de un Sistema de Control Interno como Herramienta de mejora y su influencia en el Proceso de Ejecución de Pagos en el área de Tesorería de la Empresa “Importaciones Pantera Arms periodo 2019”es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3412-1428
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional
renati.discipline411156
renati.jurorFerreyros Morón, Juan Augusto
renati.jurorNuevo Cañari, Fernando
renati.jurorHauyon Gan, José Alberto
renati.jurorNuñez Rosales, Cynthia Verina
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.author.dni77098766
renati.advisor.dni08541406


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