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El control interno y la calidad de ejecución presupuestal en el pago de planillas en una entidad del sector salud, periodo 2018
dc.contributor.advisor | Haro Lizano, Teresa Consuelo | |
dc.contributor.author | Lozano Paredes, Jackeline | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T11:23:04Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T11:23:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/4539 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “El Control Interno y la Calidad de Ejecución Presupuestal en el Pago de Planillas en una entidad del Sector Salud periodo 2018“, tiene como objetivo plantear una propuesta para la implementación de un Control Interno para mejorar la calidad del gasto en la utilización del presupuesto asignado a Gastos de personal planillas de remuneraciones bajos las modalidades actuales; así como su proceso y su registro de una entidad del sector público periodo 2018. Un sistema de Control Interno es la base fundamental para dar seguridad al sistema de ejecución presupuestal, es decir que a esta actividad contribuye la seguridad de la utilización de los recursos públicos, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a cumplir con los objetivos planteados, buscando de esta manera impulsar cambios sustanciales en la gestión del pago de remuneraciones bajo las modalidades de acuerdo a Ley. El racionalizar la asignación de recursos constituye la función principal de cualquier Gerencia Pública y para poder hacer frente a la creciente demanda de pago de obligaciones como es el caso del pago de planillas de los servidores públicos es por ello que el presupuesto se convierte en una herramienta de gestión, que nos sirve para evaluar los objetivos previstos; así como comprobar en su ejecución la eficacia, eficiencia y economía alcanzadas en el ámbito de su competencia. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2022-02-23T11:23:04Z No. of bitstreams: 1 CONT-T030_43373742_T LOZANO PAREDES JACKELINE.pdf: 1567583 bytes, checksum: 78a27f564bb7feeea3f652a8f71260e7 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-02-23T11:23:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CONT-T030_43373742_T LOZANO PAREDES JACKELINE.pdf: 1567583 bytes, checksum: 78a27f564bb7feeea3f652a8f71260e7 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Control Interno | es_ES |
dc.subject | Gestión Presupuestal | es_ES |
dc.subject | Calidad del Gastos | es_ES |
dc.title | El control interno y la calidad de ejecución presupuestal en el pago de planillas en una entidad del sector salud, periodo 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3412-1428 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | Nuevo Cañari, Fernando | |
renati.juror | Gutiérrez Villaverde, Eleana Elizabeth | |
renati.juror | Hauyon Gan, José Alberto | |
renati.juror | Bravo Quiroz, Antonio | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 43373742 | |
renati.advisor.dni | 8541406 |
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Contabilidad y Finanzas [210]