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dc.contributor.advisorHaro Lizano, Teresa Consuelo
dc.contributor.authorSaavedra Navarrete, Betty Marussia
dc.date.accessioned2021-08-17T23:21:47Z
dc.date.available2021-08-17T23:21:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14138/4038
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo plantear una propuesta para la implementación de un control interno para mejorar el proceso de compras de la Empresa de Telecomunicaciones Noovus del periodo 2018. El informe es de tipo descriptivo – propositivo porque permite conocer la problemática que presenta la empresa en cuanto a los procesos de compras y de gestión. Como resultado de nuestra entrevista al personal del área de compras, hemos verificado el desempeño de las funciones de las personas encargadas del control de las mercaderías, la correlatividad de las mismas, en donde se encontró que no existe personal encargado del control de la mercadería, cuya función se encuentra mal estructurada, por lo que podría originar una gran pérdida financiera a futuro en la empresa. Se eleva la propuesta a modo de recomendaciones de un modelo de flujograma del proceso de compras y sus puntos correspondientes en indicadores para sus procesos de evaluación y así lograr mejoras para la empresa, se presenta la propuesta de un organigrama para el departamento de compras, se señala sus funciones principales, considerando además en un pequeño informe de los volúmenes de trabajo.es_ES
dc.description.sponsorshipSubmitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2021-08-17T23:21:47Z No. of bitstreams: 1 CONT-T030_42676951_T SAAVEDRA NAVARRETE BETTY MARUSSIA.pdf: 1730167 bytes, checksum: 409bf63c5abb9a036df28e8f3b784d2e (MD5)es_ES
dc.description.sponsorshipMade available in DSpace on 2021-08-17T23:21:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CONT-T030_42676951_T SAAVEDRA NAVARRETE BETTY MARUSSIA.pdf: 1730167 bytes, checksum: 409bf63c5abb9a036df28e8f3b784d2e (MD5) Previous issue date: 2021es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Ricardo Palma - URPes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRepositorio Institucional - URPes_ES
dc.subjectAuditoría administrativaes_ES
dc.subjectprocesos del departamento de comprases_ES
dc.titleDiseño e implementación de un sistema de control interno de compras y su incidencia en los estados financieros de la empresa de telecomunicaciones Noovus del periodo 2018es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.programContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.nameContadora Públicaes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3412-1428
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional
renati.discipline411156
renati.jurorNuevo Cañari, Fernando
renati.jurorFerreyros Morón, Juan Augusto
renati.jurorJara Rengifo, Javier
renati.jurorOblitas Vallejo, Iván Antonio
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.author.dni42676951
renati.advisor.dni8541406


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