Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisor-, -
dc.contributor.authorFeliciano González, Giovanna Aracelli
dc.date.accessioned2019-12-16T15:06:16Z
dc.date.available2019-12-16T15:06:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14138/2517
dc.description.abstractUn Sistema de Control Interno brinda mayor control y seguridad a la utilización óptima de los recursos de la empresa y de ese modo, busca la mayor eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de recursos de las operaciones que esta realiza. Si una organización de mediana magnitud no adopta un Sistema de Control Interno adecuado, exclusivamente al sistema operativo en el área de Caja, del departamento de Tesorería sufriría muy pronto y de manera notable los efectos negativos que esta ausencia produce. Las razones por las cuales no se llevan a cabo en muchas organizaciones pueden ser muchas; entre ellas: el temor al cambio, la inseguridad, las malas experiencias, entre otros. La factibilidad para implementar un Sistema de Control Interno es posible; siempre y cuando se tomen en cuenta los aspectos necesarios en una organización. La Asociación Cultural Brisas del Titicaca, será materia de estudio para el presente trabajo, en donde lograremos resultados positivos que nos ayudaran a mejorar los resultados del manejo de los recursos y así poder tener un adecuado control del efectivo y de todas las operaciones que se realizan en el área de Caja. Asimismo el control interno permitirá alcanzar los objetivos institucionales que estos se logren con economía, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, desarrollo de actividades y procesos que en esta área se realiza.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Ricardo Palmaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/es_ES
dc.sourceRepositorio institucional - URPes_ES
dc.sourceUniversidad Ricardo Palmaes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectDepósitoses_ES
dc.subjectTesoreríaes_ES
dc.subjectLiquidezes_ES
dc.titleImplementación de un sistema de control interno en el área de caja por los depósitos no identificados y su incidencia en la liquidez de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca en el período 2017es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresarialeses_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.programContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
dc.publisher.countryPE


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

info:eu-repo/semantics/openAccess
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess