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dc.contributor.advisor-, -
dc.contributor.authorPortal Ponte, Gean Paul
dc.date.accessioned2018-07-11T16:38:33Z
dc.date.available2018-07-11T16:38:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14138/1473
dc.description.abstractLa presente tesis tiene como objetivo, mejorar el sistema de control de interno en el proceso de pagos a proveedores de una empresa de telecomunicaciones, mediante la evaluación de los cinco componentes del control interno como son: el ambiente de control, valorización de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. Si estos componentes se establecen en la compañía mejorará su sistema de control interno; es así, que le permitirá a la empresa controlar sus operaciones obteniendo una gestión óptima de los egresos del flujo de caja. La metodología de la investigación consiste en un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo que se circunscribe al hipotético – deductivo, debido que se fundamenta en la observación, en la creación de la hipótesis y seguidamente en la deducción de las consecuencias o proposiciones. Cabe mencionar que el instrumento utilizado para la recolección de datos es la encuesta. Finalmente, se propone soluciones orientadas por el resultado obtenido en el análisis de las variables conjuntamente con las dimensiones, las cuales contribuirán al mejoramiento del sistema de control interno, viéndose reflejado positivamente en la gestión de los egresos del flujo, cumpliendo así el propósito establecido en los objetivos general y específicos de la presente tesis.es_ES
dc.description.sponsorshipSubmitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2018-07-11T16:38:33Z No. of bitstreams: 1 T030_45457075_T.pdf: 971581 bytes, checksum: 917d138c8695e6b91cd2450f29343729 (MD5)es_ES
dc.description.sponsorshipMade available in DSpace on 2018-07-11T16:38:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_45457075_T.pdf: 971581 bytes, checksum: 917d138c8695e6b91cd2450f29343729 (MD5) Previous issue date: 2017es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Ricardo Palma - URPes_ES
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRepositorio Institucional - URPes_ES
dc.subjectSistema de control internoes_ES
dc.subjectegresos del flujo de cajaes_ES
dc.titleMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE PAGOS A PROVEEDORES Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS EGRESOS DEL FLUJO DE CAJA DE UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EN LIMA METROPOLITANAes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.programContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional
renati.discipline411156
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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