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Control interno, mecanismo disuasivo de fraude documentario de tesorería con incidencia en la gestión financiera - Andean Company S.A.C. periodo 2019
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El siguiente trabajo de investigación estudió el problema por la ausencia de control interno en el área de Tesorería debido a las deficiencias encontradas en la documentación que sustentan los gastos de fondos fijos y ...