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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE PAGOS A PROVEEDORES Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS EGRESOS DEL FLUJO DE CAJA DE UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EN LIMA METROPOLITANA
(Universidad Ricardo Palma, 2017)
La presente tesis tiene como objetivo, mejorar el sistema de control de interno en el proceso de pagos a proveedores de una empresa de telecomunicaciones, mediante la evaluación de los cinco componentes del control interno ...