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Sistema de control interno de pagos a proveedores y su incidencia en la gestión administrativa del fondo de aseguramiento en salud de la Policia Nacional del Perú – SALUDPOL Lima Metropolitana 2017 

Cahuana Delgado, Nélida Karina (Universidad Ricardo Palma, 2019)
La presente investigación Sistema de Control Interno de pagos a Proveedores y su incidencia en la gestión administrativa en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, nace por la existencia ...
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Implementación de un sistema de control interno en el área de caja por los depósitos no identificados y su incidencia en la liquidez de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca en el período 2017 

Feliciano González, Giovanna Aracelli (Universidad Ricardo Palma, 2018)
Un Sistema de Control Interno brinda mayor control y seguridad a la utilización óptima de los recursos de la empresa y de ese modo, busca la mayor eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de recursos de las operaciones ...
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Implementación de un sistema de control interno de cuentas por pagar a proveedores y su incidencia en las detracciones de la empresa Craft Multimodal Perú S.A el periodo 2017 

Curisinche Meza, Sharon Milagros (Universidad Ricardo Palma, 2019)
El presente trabajo de investigación se realizó por la necesidad de que la empresa opera sin tener en cuenta los procedimientos adecuados en la gestión en sus actividades, en la mayoría de los casos el control interno de ...
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Control interno y el mejoramiento de la gestión financiera en el área de tesorería del colegio profesional de enfermeros del Perú (CEP) (Sede en Lima), período 2018 

Gutierrez Villena, Jessica Guadalupe (Universidad Ricardo Palma, 2019)
La tesis que a continuación se presenta “Control Interno y el Mejoramiento de la Gestión Financiera en el Área de Tesorería del Colegio Profesional de Enfermeros del Perú (CEP) (Sede en Lima), período 2018” tuvo como ...
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Análisis y propuesta de mejora del sistema de control interno de inventarios con incidencia en la rentabilidad de la Empresa Hilton Garden en el distrito de surco periodo 2018 

Chumpitaz Rupay, César Junior (Universidad Ricardo Palma, 2021)
La presente tesis está referida a la investigación realizada por la falta de control interno de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Hilton Garden en el distrito de Surco periodo del 2018; ...
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Implementación del control interno de créditos y cobranzas con influencia en la liquidez: empresa Masaki S.A.C. distrito La Molina periodo 2020 

Paquiyauri Bermeo, Edith Mirella (Universidad Ricardo Palma, 2022)
El presente trabajo de investigación titulado “Implementación del control interno de créditos y cobranzas con influencia en la liquidez de la empresa: MASAKI S.A.C. distrito de La Molina, 2020“, tuvo como objetivo ...
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El sistema de control interno del área de créditos y cobranzas y su incidencia en el estado de situación financiera y estado de resultados de la empresa importadora de Calzado Luna S.A.C. Lurín, Lima, año 2018 

Medina Urbina, Gloria Doris (Universidad Ricardo Palma, 2019)
La tendencia actual del mercado hace que las empresas tengan que otorgar créditos a sus clientes, el crédito es fundamental para incrementar ventas y/o mantener a los clientes antiguos de la empresa. Por lo tanto es de ...
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El control interno y la calidad de ejecución presupuestal en el pago de planillas en una entidad del sector salud, periodo 2018 

Lozano Paredes, Jackeline (Universidad Ricardo Palma, 2021)
La presente investigación titulada “El Control Interno y la Calidad de Ejecución Presupuestal en el Pago de Planillas en una entidad del Sector Salud periodo 2018“, tiene como objetivo plantear una propuesta para la ...
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Control interno y su incidencia en la rentabilidad del Grupo Económico Rustica - período 2018 

Roca Oré, Cesar Rodolfo (Universidad Ricardo Palma, 2019)
La problemática de la presente tesis es de una empresa altamente competente en el sector de cadena de restaurantes de comida rápida, hoteles y centros de esparcimiento y diversión como es el caso del Grupo Económico ...
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Propuesta de mejora del sistema de control de inventarios y su incidencia en la gestión financiera de la empresa Supermayorista SA en el período 2017 

Culqui Quiñones, Katherine Magaly (Universidad Ricardo Palma, 2019)
La problemática de la presente tesis esta direccionada al control interno de inventarios y su incidencia en la gestión financiera de las empresas con el fin de promover una mejor utilización de sus recursos, es responsabilidad ...
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Av. Benavides 5440 - Santiago de Surco Lima 33 Perú | Apartado postal 1801 | ( 0511 ) 708 0000

correo: repositorioinstitucional@urp.edu.pe


 

 

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AuthorCahuana Delgado, Nélida Karina (1)Canales Bustamante, Reno Efito (1)Chumpitaz Rupay, César Junior (1)Culqui Quiñones, Katherine Magaly (1)Curisinche Meza, Sharon Milagros (1)Feliciano González, Giovanna Aracelli (1)Gutierrez Villena, Jessica Guadalupe (1)Lozano Paredes, Jackeline (1)Medina Urbina, Gloria Doris (1)Paquiyauri Bermeo, Edith Mirella (1)... View MoreSubject
Control Interno (11)
Gestión Presupuestal (2)Liquidez (2)Calidad del Gastos (1)Capacidad de pago (1)Cobranzas (1)Créditos (1)Cuentas por Cobrar (1)Cuentas por Pagar (1)Depósitos (1)... View MoreDate Issued2019 (6)2021 (2)2018 (1)2020 (1)2022 (1)

Av. Benavides 5440 - Santiago de Surco Lima 33 Perú | Apartado postal 1801 | ( 0511 ) 708 0000

correo: repositorioinstitucional@urp.edu.pe