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Mostrando ítems 1-10 de 14
Deficiencias de control interno en compras menores a 8 UIT con incidencia en el cumplimiento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento en la unidad ejecutora N° 14007 de Lima, periodo 2019-2020
(Universidad Ricardo Palma, 2021)
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de qué manera
el control interno incide en las compras menores a 8 UIT en la Unidad Ejecutora N° 14007
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 2019. ...
El sistema de control interno de cuentas por pagar y su influencia en la liquidez de la empresa Supermercados Peruanos S.A. de Lima Metropolitana en el año 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2021)
La presente tesis “El sistema de control interno de cuentas por pagar y su influencia en la
liquidez de la empresa Supermercados Peruanos en Lima Metropolitana en el año 2018”
tiene como propósito ofrecer alternativas ...
Sistema de control interno de activos fijos y su influencia en la rentabilidad de las empresas constructoras de Lima Metropolitana, 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2020)
El objetivo de este estudio consistió en determinar cómo influye el sistema de
control interno de activos fijos en la rentabilidad de las empresas constructoras de
Lima Metropolitana en el año 2018. La investigación fue ...
El control interno de las cuentas por cobrar y pagar y su incidencia en la liquidez de la empresa Pricewaterhousecoopers S.C.R.L.– Periodo 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2020)
La presente tesis “El control interno de las cuentas por cobrar y pagar y su efecto en la
liquidez de la empresa PriceWaterhouseCoopers S.C.R.L - periodo 2018” tiene como propósito
ofrecer alternativas de solución para ...
Control interno, mecanismo disuasivo de fraude documentario de tesorería con incidencia en la gestión financiera - Andean Company S.A.C. periodo 2019
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El siguiente trabajo de investigación estudió el problema por la ausencia de control interno en el área de Tesorería debido a las deficiencias encontradas en la documentación que sustentan los gastos de fondos fijos y ...
Implementación del control interno en el área de almacén para mejorar la gestión de inventarios: Empresa HGV COMPANY SAC, 2019
(2022)
La presente investigación enfoca un estudio basado en el modelo COSO de integrar el control interno para la mejora en la gestión de inventarios en el área de almacén con las políticas y procedimientos como parte de sus ...
Implementación del sistema de control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de una empresa dedicada a la fabricación de concreto del distrito de San Juan de Miraflores del año 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2021)
En el mundo global de los negocios las empresas buscan mantenerse dentro de este mercado netamente capitalista. Conocedores de esto emplean técnicas para ser más efectiva su gestión económica financiera. Perú no se exime ...
El control interno de cuentas por cobrar y su incidencia en el reconocimiento de los ingresos de una empresa comercializadora de vehículos y anexos de Lima Metropolitana periodo 2020
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar el control interno del área cobranzas y su incidencia en el reconocimiento de los ingresos de la empresa Inchcape Latam, con la finalidad de incrementar las ...
Control interno en el área de tesorería y su relación con la liquidez: empresa de consultoría de recursos humanos, periodo 2019-2020
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El presente trabajo de Investigación titulado “EL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA DE RECURSOS HUMANOS, PERIODO 2019-2020” se realizó con el objetivo de ...
Implementación de un Sistema de Control Interno como Herramienta de mejora y su influencia en el Proceso de Ejecución de Pagos en el área de Tesorería de la Empresa “Importaciones Pantera Arms periodo 2019”
(Universidad Ricardo Palma, 2022)
El propósito principal de esta investigación es establecer si la adecuada implementación de un sistema de control interno funcionará como instrumento para mejorar el proceso de ejecución de pagos teniendo como punto fijo ...