Listar por tema "Control interno"
Mostrando ítems 1-18 de 18
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El control interno de cuentas por cobrar y su incidencia en el reconocimiento de los ingresos de una empresa comercializadora de vehículos y anexos de Lima Metropolitana periodo 2020
(Universidad Ricardo Palma, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar el control interno del área cobranzas y su incidencia en el reconocimiento de los ingresos de la empresa Inchcape Latam, con la finalidad de incrementar las ... -
Control interno de gastos y su impacto en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de una empresa industrial MYPE 2020
(Universidad Ricardo Palma, 2021)Acceso abiertoEn el Perú todas las personas y/o empresas generadoras de renta de tercera categoría están obligadas a presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto, para la cual se tiene que cumplir con ciertos lineamientos, requisitos, ... -
El control interno de las cuentas por cobrar y pagar y su incidencia en la liquidez de la empresa Pricewaterhousecoopers S.C.R.L.– Periodo 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2020)Acceso abiertoLa presente tesis “El control interno de las cuentas por cobrar y pagar y su efecto en la liquidez de la empresa PriceWaterhouseCoopers S.C.R.L - periodo 2018” tiene como propósito ofrecer alternativas de solución para ... -
Control interno de las cuentas por pagar a proveedores y su incidencia en la rentabilidad de una cadena de tiendas retail, Lima 2019
(Universidad Ricardo Palma, 2021)Acceso abiertoLa investigación tiene como finalidad determinar la incidencia entre el Control Interno de las cuentas por pagar en la Rentabilidad de una cadena de retail, Lima 2019. Para ello es importante una propuesta de un adecuado ... -
Control interno en el área de tesorería y su relación con la liquidez: empresa de consultoría de recursos humanos, periodo 2019-2020
(Universidad Ricardo Palma, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de Investigación titulado “EL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA DE RECURSOS HUMANOS, PERIODO 2019-2020” se realizó con el objetivo de ... -
Control Interno y su Influencia Como Plan Estratégico Para Optimizar Gestión de Cobranza, Empresa Útiles y Papeles Universal SAC, 2020
(Universidad Ricardo Palma, 2022)Acceso abiertoPara el presente trabajo de investigación, se estableció como objetivo determinar de qué manera el control interno influye como plan estratégico, para optimizar la gestión de cobranza en la empresa Útiles y Papeles Universal ... -
Control interno, mecanismo disuasivo de fraude documentario de tesorería con incidencia en la gestión financiera - Andean Company S.A.C. periodo 2019
(Universidad Ricardo Palma, 2022)Acceso abiertoEl siguiente trabajo de investigación estudió el problema por la ausencia de control interno en el área de Tesorería debido a las deficiencias encontradas en la documentación que sustentan los gastos de fondos fijos y ... -
Deficiencias de control interno en compras menores a 8 UIT con incidencia en el cumplimiento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento en la unidad ejecutora N° 14007 de Lima, periodo 2019-2020
(Universidad Ricardo Palma, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de qué manera el control interno incide en las compras menores a 8 UIT en la Unidad Ejecutora N° 14007 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 2019. ... -
Estrategias para optimizar el control interno en la gestión de cobranzas y de pagos de la empresa DZ Group SAC, periodo 2017
(Universidad Ricardo Palma, 2019)Acceso abiertoEl objetivo general del trabajo de investigación es determinar cómo influye el departamento o área de cuentas por cobrar y pagar en una empresa, en la rentabilidad y crecimiento económico de la misma, para ello se tomó ... -
Implementación de un Sistema de Control Interno como Herramienta de mejora y su influencia en el Proceso de Ejecución de Pagos en el área de Tesorería de la Empresa “Importaciones Pantera Arms periodo 2019”
(Universidad Ricardo Palma, 2022)Acceso abiertoEl propósito principal de esta investigación es establecer si la adecuada implementación de un sistema de control interno funcionará como instrumento para mejorar el proceso de ejecución de pagos teniendo como punto fijo ... -
Implementación del control interno en el área de almacén para mejorar la gestión de inventarios: Empresa HGV COMPANY SAC, 2019
(2022)Acceso abiertoLa presente investigación enfoca un estudio basado en el modelo COSO de integrar el control interno para la mejora en la gestión de inventarios en el área de almacén con las políticas y procedimientos como parte de sus ... -
Implementación del sistema de control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de una empresa dedicada a la fabricación de concreto del distrito de San Juan de Miraflores del año 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2021)Acceso abiertoEn el mundo global de los negocios las empresas buscan mantenerse dentro de este mercado netamente capitalista. Conocedores de esto emplean técnicas para ser más efectiva su gestión económica financiera. Perú no se exime ... -
Influencia del control interno y la rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas comerciales en el año 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que un manejo adecuado del control interno va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que tengan mayor rentabilidad, a que tengan un mayor control ... -
Mejora del control interno en acuerdos comerciales de cobranzas y pagos con incidencia en la liquidez: empresa Tiendas Arumas S.A.C, 2019
(Universidad Ricardo Palma, 2022)Acceso abiertoEl propósito del presente trabajo de investigación es evaluar la influencia del control interno en los acuerdos comerciales de una empresa del rubro retail, teniendo al rebate como ejercicio práctico en las operaciones que ... -
Propuesta de implementación de control interno basado en el método coso en el área contable y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector educación en Lima Metropolitana del 2017 al 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación nace en respuesta a las deficiencias detectadas en el área contable de las empresas del sector educación, para mejorar su gestión y lograr los objetivos del área. La presente investigación ... -
Sistema de control interno de activos fijos y su influencia en la rentabilidad de las empresas constructoras de Lima Metropolitana, 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de este estudio consistió en determinar cómo influye el sistema de control interno de activos fijos en la rentabilidad de las empresas constructoras de Lima Metropolitana en el año 2018. La investigación fue ... -
Sistema de control interno de cuentas por cobrar comerciales y su influencia en la gestión financiera de la Empresa INTEC S.A.C. Lima Metropolitana 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2019)Acceso abiertoLa investigación tiene como objetivo Establecer sistema de control interno de cuentas por cobrar comerciales como derecho a cobro exigible en la gestión financiera proporcionando recursos para cubrir los gastos de la ... -
El sistema de control interno de cuentas por pagar y su influencia en la liquidez de la empresa Supermercados Peruanos S.A. de Lima Metropolitana en el año 2018
(Universidad Ricardo Palma, 2021)Acceso abiertoLa presente tesis “El sistema de control interno de cuentas por pagar y su influencia en la liquidez de la empresa Supermercados Peruanos en Lima Metropolitana en el año 2018” tiene como propósito ofrecer alternativas ...